一、资产管理审计:对资产的配置计划、采购、管理、使用及效益情况进行审计;
二、内部控制评价:是对学校层面、业务层面和部门层面内部控制设计和运行的有效性进行评价;
三、专项审计调查:根据安排对学校及所属单位有关重大经济事项、业务活动等进行专项审计调查;
四、负责学校内部审计制度建设;
五、负责起草处内工作计划、总结等文件;
六、负责完成有关审计报表、资料的统计、汇总及上报工作;
七、负责审计项目案卷、审计资料及各类文件的档案管理工作;
八、指导、督促被审计部门落实审计发现问题整改;
九、为学校各部门及所属单位提供审计业务咨询服务;
十、完成处领导交办的其它工作。