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通知公告

    通知公告

    川北医学院2023年审计工作计划

    来源:审计处 日期:2023-04-26 阅读次数:


           2023年学校审计工作的总体思路是:深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,准确把握新发展阶段对内审工作提出的新任务新要求,聚焦经济监督主责主业,依法全面履行内部审计监督职责,助力学校防范风险,完善内部治理,为学校综合改革和发展建设提供高质量审计保障。

         (一)深入开展领导干部经济责任审计

           根据学校党政工作安排开展领导干部经济责任审计。聚焦领导干部经济责任,紧盯重大资金资产资源的管理、分配和使用,重点关注各类风险的防范化解。通过审计监督,促进我校领导干部依法行政,遵纪履职。

           主要举措:一是根据干部不同岗位性质,准确把握审计重点;二是聚焦干部职责履行,找准审计切入点和着力点;三是围绕经济事项开展监督,重点关注与领导干部履职紧密相关的重大经济事项的决策和执行效果情况。

         (二)持续开展建设工程预结算审计

           根据送审资料持续开展工程预结算审计工作,合理确定并有效控制工程造价,提高建设资金使用效益。 

           主要举措:一是在预算审计过程中,严格审核工程预算造价,查看立项或申报程序是否合规,预算编制是否控制在立项或申报预算金额允许的范围内,是否真实、准确并与设计施工图相符;二是严把竣工结算关,在结算审计中,严格审查设备材料定价依据、隐蔽工程验收记录、工程变更、施工签证等资料,检查各项取费是否合理,工程量是否真实,清单项目综合单价是否正确。

         (三)开展自行采购项目专项审计

           抽查学校预算金额在5万元以下(不含5万元)的自行采购项目开展专项审计,促进建立健全自行采购管理制度,明确采购流程,规范采购行为。

           主要举措:重点关注是否建立健全自行采购管理办法,采购内容的合理合规性及采购过程合法合规性。

         (四)开展大型仪器设备使用效益专项审计

           抽查学校20万元以上(含20万元)大型仪器设备开展设备使用效益专项审计,了解掌握我校大型仪器设备的管理和有效利用情况,进一步提高大型仪器设备利用率,更好地为学校教学、科研服务。

           具体举措:重点关注是否建立健全大型仪器设备管理办法,设备机时利用情况、人才培养情况、开展实验情况、教学科研情况及社会服务收入情况等。

         (五)加强审计队伍建设,提高审计工作质量

           从审计人员专业化、后续教育培训、政治思想作风建设、增强服务意识方面入手,提高审计人员综合素质和执业能力,提高审计工作质量和水平。



                                           审计处

                                      2023年4月26日

                           



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