2021年学校审计工作的总体思路是:根据国家、省市相关审计政策法规文件精神,聚焦学校“365总体布局”,结合学校2021年党政工作要点,依法全面履行内部审计监督职责,助力学校提升内部治理水平和治理能力,服务学校综合改革和发展建设。
(一)深化经济责任审计,促进领导干部履职尽责
根据学校组织部委托,对潘尔春、兰长骏、曾跃、周春阳等四名同志进行任期经济责任审计。加强经济责任审计计划管理和组织实施,准确把握审计重点内容,通过经济责任审计引导领导干部依法行权用权,严肃财经法纪,推进党风廉政建设。
组织实施:审计处财务审计科负责组织,委托社会中介机构参与实施。
审计时间:2021年6月至2021年12月
(二)开展内部控制评价,提升风险防控能力
根据学校内部控制建设情况,选取重点业务环节开展内部控制评价工作。重点关注业务岗位设置、职责分离、风险管控、内部控制制度建设、业务流程、信息沟通等方面,通过内部控制评价提升重点业务风险防控能力,促进学校内部控制建设。
组织实施:审计处综合审计科负责组织,聘请社会中介机构专业技术人员参与实施。
审计时间:2021年9月至2021年12月
(三)强化监督指导评价、开展重点项目绩效管理审计
抽取学校2020年部分重点建设项目,开展项目绩效管理审计。重点查看项目绩效目标设定及完成情况,检查项目立项管理、资金管理、采购管理、项目管理、验收管理等环节业务流程是否规范,通过项目绩效管理审计,促进学校提升项目管理水平,优化教育资源配置,提高资金使用效益。
组织实施:审计处财务审计科负责组织,委托社会中介机构参与实施。
审计时间:2021年6月至2021年12月
(四)开展零星维修项目专项审计,切实推动审计转型发展
根据学校年度预算安排的零星维修经费,抽查2019年7月至2020年12月合同金额5万元(不含)以下的部分零星维修项目,重点检查项目立项审批、方案设计、预算评审、遴选施工队伍、合同签订、施工过程管理、验收、结算审核等各环节业务实施情况。
组织实施:审计处综合审计科负责组织,自行实施或委托社会中介机构实施。
审计时间:2021年5月至2021年11月
(五)把好建设工程预结算审计关口,加强建设工程管理审计监督
项目内容:根据学校2021年预算安排的各类维修项目,按制度规定实施预结算审计及相关管理审计工作。紧扣工程预算、结算业务管理活动的主要内容和实施效果,加强对工程造价的检查,同时关注工程管理情况和管理责任履行情况,规范学校建设工程预算、结算审计工作,从而促进健全学校工程管理内部控制,落实管理责任,有效控制造价,提高资源绩效。
组织实施:审计处综合审计科负责组织,自行实施或委托社会中介机构实施。
审计时间:2021年1月至2021年12月
(六)狠抓审计整改落实,提高审计监督整体效能
做好2020年审计项目整改落实工作,强化审计整改跟踪检查、督办,督促责任部门切实采取有力措施全面落实整改。充分发挥审计联席工作会作用,提高审计监督整体效能。
组织实施:审计处综合审计科负责组织实施。
审计时间:2021年1月至2021年12月
川北医学院审计处
2021年5月10日